НДС входящий по чекам какими документами включить в книгу покупок? Может, бухгалтерской справкой? И как это сделать в в 1С 8, редакция 3.0?
Comments
Добрый день!
Когда Вы задаёте вопрос, не забывайте, пожалуйста, о правилах форума. Напомню: мы стремимся создать на нашем форуме доброжелательную атмосферу. Поэтому у нас принято здороваться, а также говорить "спасибо" и "пожалуйста". Уважительное отношение к форумчанам, экспертам и модераторам - требование правил форума.
Поскольку речь идёт о работе в программе, переношу в соответствующий раздел ("Тонкости работы в 1С, Контур-Зарплате, ..."). Будьте, пожалуйста, внимательнее при выборе раздела для размещения вопроса. И укажите полное название программы, а также релиз ее конфигурации. Без этой информации Вы рискуете получить неполный или даже неверный ответ. Для уточнения информации обязательно воспользуйтесь этими рекомендациями. А наглядное "пособие" от форумчан Вы найдёте в этой теме.
Здравствуйте. БСО регистрировали всегда как счёт-фактуру, а по чекам есть 3 точки зрения 1. берём к вычету как с/ф (но возместить НДС из бюджета вам точно не дадут). Чеки АЗС проходят без проблем по этому варианту. 2. (рисковый) считаем невозмещаемым налогом (нет фактуры, розница), но готовы доказать экономическую оправданность: без уплаты просто не продадут- включаем в стоимость 3. нет фактуры: на "непринимаемый для НУ" субсчёт.
Если есть указание на наличие НДС, но самой суммы нет: то пойдёт по варианту 3. Вариант 2 обосновывали в "Главбухе": без уплаты НДС просто не продадут товар.
Большое спасибо за ответ!
еще я читала Ссылка удалена модератором. Размещать ссылки и гиперссылки на другие СМИ и коммерческие сайты без согласования с администрацией портала запрещено правилами форума если не обращать внимания на леденящие душу фразы в газетах о вероятности спора с налоговыми органами, то можно и к вычету принять. Постановление Президиума ВАС РФ от 13.05.2008 N 17718/07
Здравствуйте!
Цитата: НДС входящий по чекам какими документами включить в книгу покупок? Может, бухгалтерской справкой? И как это сделать в в 1С 8, редакция 3.0?
Вопросы теории вы с коллегой обсудили. А вопрос по программе остался?
Если "да", то чисто технически лучше отразить на вкладке "оплата" погашение задолженности магазину-поставщику (наименование любое, хоть "магазин по тов.чекам"), вид договора - с поставщиком. Д60.01(60.02) К71.01. А само поступление МПЗ или услуг отразить обычным "Поступление товаров и услуг" (покупка, ком.), и по нему ввести счет-фактуру. А здесь уже есть знакомые вам галочки для учета в Книге покупок. Д10.01(41.01) К60.01 и/или зачет аванса Д60.02 К60.01.
Здравствуйте! Очень полезная информация, актуально. Огромное спасибо!
P.S. Всем доброго дня и здоровья! с кем не поздоровалась, прошу прощение, а то поступило замечание даже. Я задала одновременно на форуме несколько вопросов на разные темы, здоровалась, здоровалась, здоровалась, а потом ..подумала, что за один день много раз здороваюсь и перестала, теперь буду в каждой новой теме))). У вас очень хороший сайт и форум, мне понравилось, как все продумано, организовано, уровень общения, и делом полезным занимаетесь. Большое спасибо и успехов!!!